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3-Wege-Abgleich im Mittelstand: Definition, Nutzen, KPIs und Umsetzung mit Flowers

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3-Wege-Abgleich im Mittelstand: Definition, Nutzen, KPIs und Umsetzung mit Flowers

01.10.2025

7 Min.

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Der 3-Wege-Abgleich (3-Way-Matching) vergleicht Bestellung, Wareneingang und Lieferantenrechnung. Ziel: nur das bezahlen, was bestellt und geliefert wurde – zu den vereinbarten Preisen. Für Unternehmen ohne großes ERP lässt sich der Prozess mit klaren Rollen, sauberem Datenmodell und automatisierten Workflows schnell und messbar effizient gestalten. Flowers Software bietet dafür einen praxisnahen, flexibel modellierbaren P2P-Prozess inklusive Rechnungsfreigabe, Object-Connect (PO↔WE↔Rechnung) und Audit-Trail.

Was ist 3-Wege-Abgleich (3-Way-Matching)?

Kurzdefinition:

Der 3-Wege-Abgleich ist ein integrierter Prüfschritt im Procure-to-Pay-Prozess, bei dem Bestellung (PO), Wareneingang/Lieferschein (WE) und Lieferantenrechnung positionsgenau abgeglichen werden; nur bei Übereinstimmung wird die Zahlung freigegeben.

Kernprinzipien:

  • Vollständigkeit: Wurde geliefert, was bestellt war? (Mengen/Artikel)
  • Richtigkeit: Stimmen Konditionen/Preise, Umsatzsteuer, Skonto?
  • Belegkette: Bestellung ↔ Wareneingang ↔ Rechnung → Freigabe/Zahlung

Abgrenzung:

  • 2-Way-Matching: Rechnung vs. Bestellung (ohne WE)
  • 4-Way-Matching: zzgl. Qualitätsprüfung/Abnahme (v. a. in Produktion/Projektgeschäft)

Typische Herausforderungen im deutschen Mittelstand (ohne großes ERP)

  1. Medienbrüche & Inselwerkzeuge: PO in Excel, Lieferscheine als Papier/PDF, Rechnungen per E-Mail → Suche & manueller Abgleich kosten Zeit und Nerven.
  2. Abweichungsmanagement per E-Mail: Mengen-/Preis-Differenzen werden ad hoc geklärt; fehlende Transparenz, lange Durchlaufzeiten.
  3. Dubletten & Fehlzahlungen: Ohne strukturierte Prüfpfade steigt das Risiko von Doppelzahlungen oder falschen Kontierungen.
  4. Skonto-Verlust & Mahngebühren: Langsame Rechnungsfreigaben kosten bares Geld.
  5. Unklare Verantwortlichkeiten: Einkauf, Lager/Wareneingang und Buchhaltung arbeiten in Silos – kein gemeinsamer Status.
  6. Keine KPI-Transparenz: Performance und Risiken (z. B. Abweichungsquote) bleiben unsichtbar; Verbesserungen schwer belegbar.
  7. Skalierungsprobleme: Steigendes Belegvolumen führt zu Überlastung und Fehlern, wenn der Prozess manuell bleibt.

Was ein sauberer 3-Wege-Abgleich bewirkt

  • Sichere Zahlungen: Nur berechtigte und korrekte Rechnungen werden bezahlt.
  • Kürzere Durchlaufzeiten: Automatisierung und klare Zuständigkeiten beschleunigen Prüfungen & Freigaben.
  • Skonto nutzen, Mahngebühren vermeiden: Verlässliche Termine durch prozessuale Disziplin.
  • Weniger Ausnahmen: Bessere Stammdaten & Toleranzen reduzieren Klärfälle.
  • Transparenz & Audit-Trail: Lückenlose Nachvollziehbarkeit für GoBD/Revision.
  • Skalierbarkeit: Mehr Volumen ohne lineares Personalwachstum.

Praxis-Tipp: KPIs vor und nach Prozessverbesserungen messen (Baseline vs. Zielbild) und regelmäßig als Management-Dashboard bereitstellen.

Welche Dokumente sind involviert?

  • Bestellung (PO): Artikel/Leistung, Menge, Preis, Liefer-/Zahlungsbedingungen, PO-Nummer
  • Wareneingang (WE/Lieferschein): tatsächlich gelieferte Menge, Datum, ggf. Qualität/Abweichungen, Lieferscheinnummer
  • Lieferantenrechnung: Rechnungsnummer, Datum, Positionen/Mengen/Preise, USt., Zahlungsziel, PO-Referenz

Matching-Logik (vereinfachtes Schema):

  1. Rechnung → PO finden (PO-Nummer/Positionsreferenzen)
  2. PO-Position vs. WE-Position (Menge/Einheit)
  3. PO-Preis vs. Rechnungs-Preis (inkl. Rabatte/Skonto/Toleranz)
  4. Falls abweichend → Ausnahme-Workflow (Klärung, Gutschrift, Korrektur)
  5. Falls okFreigabe & Zahlung

Rollen & Verantwortlichkeiten

  • Einkauf: erstellt/verhandelt PO, pflegt Preise/Konditionen, Klärpunkt bei Abweichungen.
  • Wareneingang/Lager: dokumentiert WE, Mengen/Qualität, macht Abweichungen sichtbar.
  • Kreditorenbuchhaltung (AP): prüft Rechnung, führt Matching & Kontierung durch, zahlt nur bei Freigabe.
  • Fachbereich/Anforderer: bestätigt Leistung/Service (v. a. bei Dienstleistungen/4-Way-Matching).
  • Finanzleitung/Controlling/Revision: setzt Richtlinien/Toleranzen, monitort KPIs & Compliance.

Umsetzung unabhängig vom System: pragmatisch, robust, skalierbar

Bausteine für KMU:

  • Einheitliche Identifikatoren: Pflichtfeld PO-Nummer beim Lieferanten (auf Rechnung & Lieferschein).
  • Standardisierte Workflows: Klare Schritte (Erfassen → Prüfen → Freigeben) mit Eskalationen.
  • Toleranzgrenzen: z. B. ± 2 % Preis, ± 1 % Menge (pro Lieferant/Warengruppe konfigurierbar).
  • Stammdatenqualität: Lieferanten-, Artikel-, Konten- und Kostenstellenstammdaten aktuell halten.
  • Digitale Belegkette: Alle Belege verknüpft und durchsuchbar (kein Suchen in Ordnern).
  • Ausnahmen zuerst: Automatisch alles matchen, was matcht; nur Abweichungen manuell klären.

3-Wege-Abgleich mit Flowers Software

Überblick & Grundprinzip

Flowers deckt Bestellwesen, Procurement-to-Pay (P2P) und Warenein-/-ausgänge ab – damit ist die Basis für den 3-Wege-Abgleich nativ vorhanden. Eingangsrechnungen laufen über den Standard-Prozess „Rechnungsfreigabe“, der alle typischen Prüf- und Kopfdaten (u. a. Liefer-/Leistungsdatum) enthält.

Flexibles Datenmodell & Verknüpfungen

  • Listen (Datenbanken) sind frei modellierbar; Felder wie Datum, Nummer, Upload, Dropdown, Object-Connect usw. stehen standardmäßig bereit.
  • Object-Connect verknüpft Objekte zwischen Listen (z. B. Bestellung ↔ Wareneingang ↔ Rechnung) – inkl. Übergaben in Prozesse.
  • Typische Felder für den Abgleich sind bereits vorhanden: Liefer-/Leistungsdatum in der Rechnungsfreigabe, Bestell- bzw. Auftragsnummer in Workflows/Buchungen.

Funktionslogik 3-Wege-Abgleich in Flowers

  • Identifikation der Rechnung: Kreditor, Bestell-/Auftragsnummer, ggf. Lieferscheinnummer/Positionsreferenzen.
  • Buchungsvorlage: führt u. a. „(95) Auftragsnummer“ und Belegnummer, Konto, Gegenkonto, Kostenstelle.
  • Automatisches Matching:
    • Rechnung → passende PO (per Nummer/Referenz)
    • Positions-Matching: Menge/Einheit, Preis/Skonto, Steuerlogik
    • Toleranzprüfung: vordefinierte Schwellenwerte pro Lieferant/Warengruppe
  • Ausnahme-Routen: Bei Abweichungen Auto-Weiterleitung an Einkauf/Wareneingang; Notizen, Korrekturbelege, Gutschriften.
  • Freigabe & Audit-Trail: Mehrstufige Rechnungsfreigabe mit Rollen, Protokollierung, Volltextsuche, Dokumenten-Uploads.
  • DATEV/Lexware/Microsoft Dynamics-freundlich: Export/Übergabe an FiBu; saubere Kontierung/Kostenstelle/Steuerkennzeichen.

Beispiel-Workflow (End-to-End)

  1. Bedarf → Bestellung (PO): Artikel/Service auswählen, Menge/Preis, Genehmigung; PO-Nummer wird erzeugt.
  2. Wareneingang (WE): Lieferschein erfassen (Upload/Foto), Menge prüfen; WE mit PO verknüpfen (Object-Connect).
  3. Rechnungseingang: E-Mail-PDF importieren/hochladen; Auto-Erkennung von Kreditor/PO-Referenz.
  4. Matching & Toleranzen: Mengen/Preise/Steuer prüfen; FTM wenn grün → Rechnungsfreigabe.
  5. Ausnahmen: Automatische Abweichungs-Tickets (Einkauf/Lager); Chat/Notiz, Korrektur anfordern, Gutschrift abwarten.
  6. Zahlung & Buchung: Export zu DATEV/Lexware/Dynamics; Belegkette bleibt in Flowers nachvollziehbar.

Warum Flowers für den Mittelstand passt

  • Schnell startklar: vordefinierte Rechnungsfreigabe & P2P-Bausteine, kein ERP-Großprojekt nötig.
  • Modellierbar statt monolithisch: Prozess, Felder, Regeln ohne Programmierung anpassbar.
  • Skalierbar: Von manuell+kontrolliert bis hoher Automationsgrad – je nach Volumen/Maturität.
  • Transparenz out-of-the-box: Filter, Suchen, KPI-Widgets und vollständiger Audit-Trail.

Sie wollen wissen, wie ein moderner P2P-Prozess inklusive 3-Wege-Abgleich in Flowers aussehen könnte? Hier finden Sie die vollständige Prozessskizze dazu.

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